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半導(dǎo)體企業(yè)華微電子發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:華微電子官網(wǎng) ? 作者:華微電子官網(wǎng) ? 2022-05-12 14:11 ? 次閱讀

半導(dǎo)體企業(yè)吉林華微電子股份有限公司發(fā)布2021年報,具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

(一) 主要會計數(shù)據(jù)

單位:元幣種:人民幣

主要會計數(shù)據(jù) 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年
營業(yè)收入 2,210,055,245.68 1,718,583,578.88 28.60 1,656,485,627.44
歸屬于上市公
司股東的凈利潤

115,707,257.28

34,181,966.99

238.50

64,996,395.41
歸屬于上市公
司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

112,456,760.86

29,396,343.09

282.55

57,086,538.89
經(jīng)營活動產(chǎn)生
的現(xiàn)金流量凈額

324,597,384.74

291,371,934.58

11.40

160,928,274.45
2021年末 2020年末 本期末比上年同
期末增減(%)
2019年末
歸屬于上市公
司股東的凈資產(chǎn)

3,220,794,796.36

3,119,512,760.81

3.25

3,107,831,715.78
總資產(chǎn) 6,787,021,224.15 6,509,801,823.72 4.26 5,751,631,052.89
期末總股本 960,295,304.00 960,295,304.00 963,971,304.00

(二) 主要財務(wù)指標

主要財務(wù)指標 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 0.12 0.04 200.00 0.07
稀釋每股收益(元/股) 0.12 0.04 200.00 0.07
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
收益(元/股)
0.12 0.03 300.00 0.06
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 3.65 1.10 增加2.55個百
分點
2.30
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收益率(%)
3.55 0.94 增加2.61個百
分點
2.02

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標的說明

√適用 □不適用

2020 年末總資產(chǎn)進行追溯調(diào)整,調(diào)整后金額為 6,509,801,823.72 元,詳見公司臨 2022-012 公告。

2021 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元幣種:人民幣

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
營業(yè)收入 465,436,185.83 526,260,932.90 608,574,564.19 609,783,562.76
歸屬于上市公司股東
的凈利潤
10,997,036.81 15,614,457.16 35,001,714.70 54,094,048.61
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

10,471,313.88

15,243,406.09

34,453,473.23

52,288,567.66
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
45,599,140.74 38,907,367.10 81,053,788.86 159,037,088.04

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項目 2021 年金額 附注(如適
用)
2020 年金額 2019 年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 -129,362.21 -1,043,254.15 -178,854.84
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或
偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助,但與公
司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
4,081,249.01 6,671,939.25 8,431,670.05
債務(wù)重組損益 850,000.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收
入和支出
-33,731.92 86.00 19,054.61
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損
益項目
減:所得稅影響額 634,400.74 841,128.94 961,624.71
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 33,257.72 2,018.26 250,388.59
合計 3,250,496.42 4,785,623.90 7,909,856.52

報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 221,005.52 萬元,同比上升 28.60%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 11,570.73 萬元,同比上升 238.50%。

(一) 主營業(yè)務(wù)分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 2,210,055,245.68 1,718,583,578.88 28.60
營業(yè)成本 1,738,897,563.23 1,399,829,504.43 24.22
稅金及附加 21,294,332.05 16,199,294.06 31.45

銷售費用 41,825,231.77 28,929,320.97 44.58
管理費用 119,895,445.74 97,353,648.76 23.15
財務(wù)費用 90,877,892.76 89,291,501.58 1.78
研發(fā)費用 91,867,692.28 66,202,614.20 38.77
其他收益 4,081,249.01 6,671,939.25 -38.83
資產(chǎn)處置收益 218,166.26 -693,198.98 不適用
所得稅費用 1,962,202.08 -2,941,851.12 不適用
歸屬于母公司所有者的凈利潤 115,707,257.28 34,181,966.99 238.50
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 324,597,384.74 291,371,934.58 11.40
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -391,540,010.04 -1,671,103,173.08 不適用
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 390,181,449.96 194,515,765.21 100.59
研發(fā)支出 112,196,006.11 106,459,573.85 5.39

(1)稅金及附加本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 5,095,037.99 元,增加比例 31.45%,增加原因主要系本期營業(yè)收入增加使稅金及附加上升所致。

(2)銷售費用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 12,895,910.80 元,增加比例 44.58%,增加原因主要系本期銷售員工資費用及市場開發(fā)費上升所致。

(3)研發(fā)費用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 25,665,078.08 元,增加比例 38.77%,增加原因主要系產(chǎn)品研發(fā)投入上升所致。

(4)其他收益本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 2,590,690.24 元,減少比例 38.83%,減少原因主要系部分與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助項目攤銷完畢所致。

(5)資產(chǎn)處置收益本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 911,365.24 元,增加原因主要系本期處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生收益高于上年同期所致。

(6)所得稅費用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 4,904,053.20 元,增加原因主要系本期利潤上升,應(yīng)納稅所得額高于上年同期所致。

(7)歸屬于母公司所有者的凈利潤本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 81,525,290.29 元,增加比例238.50%,增加原因主要系報告期內(nèi),客戶訂單增加,公司持續(xù)進行客戶結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化, 銷售收入上漲,毛利額增加所致。

(8)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 1,279,563,163.04 元,增加原因主要系理財產(chǎn)品到期收回本金及收回項目預(yù)付款所致。

(9)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 195,665,684.75 元,增加比例100.59%,增加原因主要系收回借款保證金增加所致。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用詳情如下

(1)。主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

分行業(yè)

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減(%)
工業(yè) 2,158,715,687.08 1,699,815,317.49 21.26 34.50 31.02 增加
2.09個百分點
商業(yè) 26,497,285.94 26,292,889.14 0.77 -72.11 -71.80 減少
1.09個百分點
服務(wù)業(yè) 12,717,069.44 3,654,192.28 71.27 12.19 16.06 減少
0.96個百分點
合計 2,197,930,042.46 1,729,762,398.91 21.30 28.43 24.10 增加
2.74個百分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減(%)
半導(dǎo)體
分立器件
2,158,715,687.08 1,699,815,317.49 21.26 34.50 31.02 增加
2.09個百分點
其他 39,214,355.38 29,947,081.42 23.63 -63.13 -68.93 增加
14.27個百分點
合計 2,197,930,042.46 1,729,762,398.91 21.30 28.43 24.10 增加
2.74個百分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

分地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減(%)
華東地
區(qū)
899,469,146.29 693,864,182.69 22.86 31.24 26.09 增加
3.14個百分點
華南地
區(qū)
819,916,987.28 645,414,602.85 21.28 42.98 39.73 增加
1.83個百分點
出口 251,002,370.98 203,400,339.21 18.96 27.28 23.33 增加
2.59個百分點
其它地
區(qū)
227,541,537.91 187,083,274.16 17.78 -10.89 -13.67 增加
2.65個百分點

合計 2,197,930,042.46 1,729,762,398.91 21.30 28.43 24.10 增加
2.74個百分點

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明:

一、工業(yè)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)具體說明如下:

(1)工業(yè)是指公司生產(chǎn)銷售半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品,包括 IGBT、VDMOS、CMOS、肖特基、快恢復(fù)二極管、可控硅和 BJT 等產(chǎn)品的業(yè)務(wù),公司對此部分產(chǎn)品采用自行研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造方式, 通過市場銷售,獲取產(chǎn)品從研發(fā)到制成全部環(huán)節(jié)附加值的經(jīng)營和盈利模式。

(2)商業(yè)主要指是公司向承租公司廠房的吉林瑞能半導(dǎo)體有限公司提供水電氣等能源的收入,此能源銷售業(yè)務(wù)按吉林瑞能實際使用量及市場單價計算收取,銷售單價與成本單價基本一致。

(3)服務(wù)業(yè)主要指公司將廠房出租給吉林瑞能半導(dǎo)體有限公司并提供保安保潔等配套服務(wù), 定期收取房租及服務(wù)費,廠房租賃參照市場價格定價并確認收入,而成本為廠房設(shè)施的折舊,因公司廠房建成時間較長,按賬面價值計算的每年折舊成本與房租市價差異較大。導(dǎo)致服務(wù)業(yè)板塊毛利率較高。

二、2021 年市場需求旺盛,公司訂單增加,主營業(yè)務(wù)收入較 2020 年上升 28.43%,公司產(chǎn)品收入分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式收入均實現(xiàn)較大幅度的增長。公司聚焦主業(yè)發(fā)展,銷售電腦手機電子產(chǎn)品配套配件的商業(yè)模式收入減少。

三、營業(yè)收入前五名如下:

單位:元

客戶名稱 營業(yè)收入總額 占公司全部營業(yè)收入的比例(%)
客戶 1 114,952,543.60 5.20
客戶 2 114,068,786.39 5.16
客戶 3 98,444,138.05 4.45
客戶 4 64,448,509.17 2.92
客戶 5 59,882,274.82 2.71
合計 451,796,252.03 20.44
(2).產(chǎn)銷量情況分析表
√適用 □不適用

主要產(chǎn)品

單位

生產(chǎn)量

銷售量

庫存量
生產(chǎn)量比
上年增減
(%)
銷售量比
上年增減
(%)
庫存量比
上年增減
(%)
半導(dǎo)體分
立器件
萬只 996,867 1,030,812 27,412 15.86 18.73 -55.32

(3)。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。成本分析表

單位:元

分行業(yè)情況



分行業(yè)


成本構(gòu)成項目



本期金額

本期占總成本比例(%)



上年同期金額

上年同期占總成本比例(%)
本期
金額較 上 年 同 期 變 動 比 例(%)


情況說明
分產(chǎn)品情況



分產(chǎn)品


成本構(gòu)成項目



本期金額

本期占總成本比例(%)



上年同期金額

上年同期占總成本比例(%)
本期
金額較 上 年 同 期 變 動 比 例(%)


情況說明
半導(dǎo)體
器 件
原材料 822,523,026.30 48.40 602,738,028.12 46.77 36.46
半導(dǎo)體
器 件
人 工 工
114,643,580.07 6.74 89,606,264.39 6.95 27.94
半導(dǎo)體
器 件
折舊 97,784,980.33 5.75 86,785,569.73 6.73 12.67
半導(dǎo)體
器 件
能源 142,156,653.75 8.36 116,772,026.20 9.06 21.74
半導(dǎo)體
器 件
其他 522,707,077.04 30.75 392,827,243.25 30.49 33.06
合計 1,699,815,317.49 100.00 1,288,729,131.69 100.00 31.90

(5)。報告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

□適用 √不適用

(6)。公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

(7)。主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 45,179.63 萬元,占年度銷售總額 20.44%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0%。

報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 41,569.54 萬元,占年度采購總額 56.05%;其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。

報告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

□適用 √不適用

3.費用

√適用 □不適用

單位:元

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
銷售費用 41,825,231.77 28,929,320.97 44.58
管理費用 119,895,445.74 97,353,648.76 23.15
研發(fā)費用 91,867,692.28 66,202,614.20 38.77
財務(wù)費用 90,877,892.76 89,291,501.58 1.78
所得稅費用 1,962,202.08 -2,941,851.12 不適用

4.研發(fā)投入

(1)。研發(fā)投入情況表

√適用 □不適用

單位:元

本期費用化研發(fā)投入 112,196,006.11
本期資本化研發(fā)投入
研發(fā)投入合計 112,196,006.11
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例(%) 5.08
研發(fā)投入資本化的比重(%)

(2)。研發(fā)人員情況表

√適用 □不適用

公司研發(fā)人員的數(shù)量 697
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例(%) 30.04%
研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)
學(xué)歷結(jié)構(gòu)類別 學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù)
博士研究生 0
碩士研究生 22
本科 419
專科 237
高中及以下 19
研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu)
年齡結(jié)構(gòu)類別 年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)
30 歲以下(不含 30 歲) 174
30-40 歲(含 30 歲,不含 40 歲) 307
40-50 歲(含 40 歲,不含 50 歲) 174
50-60 歲(含 50 歲,不含 60 歲) 42
60 歲及以上 0

(3)。情況說明

□適用 √不適用

(4)。研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及對公司未來發(fā)展的影響

□適用 √不適用

5.現(xiàn)金流

√適用 □不適用

單位:元

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 324,597,384.74 291,371,934.58 11.40
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -391,540,010.04 -1,671,103,173.08 不適用
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 390,181,449.96 194,515,765.21 100.59

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